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对账函一

尊敬的【 】:

感谢您/贵司长期以来对我们的支持与信任。为了进一步加强我们的合作关系,建立更加稳固的业务伙伴联系,我们希望能够加强双方在应收款和应付款方面的管理。为此,我们需要与您/贵司核对相关的往来款项,期待您/贵司给予支持与配合!

根据我公司账簿的记录,截至【】年【】月【】日,您/贵公司应向我们支付的货款为¥【】元(大写:),目前已支付的金额为¥【】元(大写:),因此尚欠款项为¥【】元(大写:)(具体情况请参见供货清单)。

如与贵公司的记录一致,请在本函的底部签名。

请在“一、双方数额一致”的位置进行盖章确认;如发现金额不一致,请在“二、双方数额不一致”部分详细列出具体的差异金额。

【】有限公司】

年【】月【】日

双方数额相符

单位盖章:

经办人签字:

日期: 年 月 日

双方数额不符

单位盖章:

经办人签字:

日期: 年 月 日

供货清单:

标的名称

型号、数量、单价

合同金额

已付金额

尚欠金额

备注

(所购物品清单作为对账函的附录,建议对方在每一页清单上进行签字和盖章以示确认。)

对账函二

致客户【 】

感谢您一直以来对我们公司的支持与信任!为了进一步加强友好合作,建立更加稳固的业务伙伴关系,并提升双方的应收和应付账款管理,我们需要对截至发函日期您尚欠我司的货款金额进行核对。希望您能给予我们支持与配合!

请在本函底部的“内容核对无误”处盖章,以确认信息准确无误。

对账截止日期:

您欠我司货款:

合同依据:

公司

年 月 日

内容核对无误!

盖章:

年 月 日

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